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Sistema fiscale

Sistema fiscale


In questo capitolo presentiamo alcune informazioni di massima sul sistema fiscale in Ucraina.
il sistema fiscale ucraino presenta alcune sfide, tra cui la complessità normativa , retaggio del sistema contabile dell’Unione Sovietica, con frequente.

L’IBA si propone come veicolo per guidare i soci ad una gestione contabile e fiscale il piu’ possibile trasparente, in un mercato dove probabilmente c’e una aspettativa di soluzioni ‘ semplici’, anche a partire dalle norme che spesso lasciano spazio ad interpretazioni ambigue.


Il sistema fiscale ucraino si basa su un modello misto che comprende imposte a livello nazionale e locale. Le principali imposte includono:
Imposta sul Reddito delle Società (CIT)
Attualmente al 18%, si applica sugli utili delle imprese
IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)
Con un'aliquota standard del 20%, applicabile sulla maggior parte delle transazioni di beni e servizi
Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (PIT)
Con un’aliquota fissa del 18% e un contributo addizionale per i redditi elevati
Contributi Previdenziali
Le aziende devono versare il 22% del salario lordo dei dipendenti ai fondi sociali

Ottimizzazione Fiscale per le Imprese

 

Le aziende possono beneficiare di diverse agevolazioni fiscali e incentivi offerti dal governo ucraino, come:
Zone Economiche Speciali
Alcune regioni offrono aliquote fiscali ridotte per attrarre investimenti
Ammortamenti Accelerati
Sono previste deduzioni fiscali per gli investimenti in beni strumentali e tecnologie innovative
Esenzioni e Riduzioni IVA
Con un’aliquota fissa del 18% e un contributo addizionale per i redditi elevati

Regolamentazione Fiscale Internazionale


Per le imprese straniere che operano in Ucraina, è essenziale comprendere le normative sui trattati contro la doppia imposizione. L’Ucraina ha firmato numerosi trattati bilaterali per evitare la doppia imposizione fiscale, che permettono di ridurre o eliminare le tasse su dividendi, royalties e interessi pagati a entità estere.

Transfer Pricing (Prezzi di Trasferimento)


Il regolamento sui prezzi di trasferimento in Ucraina prevede un monitoraggio rigoroso delle transazioni tra società affiliate per prevenire l’evasione fiscale. Le imprese devono documentare le transazioni con le affiliate estere e dimostrare che i prezzi sono in linea con il mercato.

Gestione delle Controversie Fiscali

 

In caso di contenziosi fiscali, le imprese hanno il diritto di fare ricorso tramite una procedura amministrativa o giudiziaria. È fondamentale agire tempestivamente e con il supporto di consulenti fiscali esperti per ridurre il rischio di sanzioni elevate o ulteriori costi legali.

Compliance e Pianificazione Fiscale


La compliance fiscale è uno degli aspetti più critici per le imprese che operano in Ucraina. Le aziende devono garantire la correttezza e la tempestività nella presentazione delle dichiarazioni fiscali e nel pagamento delle imposte. La pianificazione fiscale proattiva può aiutare a minimizzare il carico fiscale e a prevenire eventuali rischi.

A fronte di quanto esposto e soprattutto nella fase iniziale di lavoro in Ucraina, una consulenza fiscale potrebbe servire a gettare la basi di una corretta gestione della societa’.Anche a fronte di una base normativa abbastanza complessa. Nota a parte merita l’analisi del Prezzo di Trasferimento(Transfer Price) dove il supporto di societa’ specializzate e’ consigliato.